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Auditoria interna: INF_UAI_DDE_POA No.18/24
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Auditoria interna: INF_UAI_DDE_SI No.14/24
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Auditoria interna: INF_UAI_DDE_RI No.13/24
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Auditoria interna: INF_UAI_DDE_RI No.12/24
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Auditoria interna:INF_UAI_DDE_RI No.11/24
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Auditoria interna: INF_UAI_DDE_RI No.10/24
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Auditoria interna: INF_UAI_DDE_RPOA No.09/24
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Auditoria interna:Inf_UAI_DDE-SI No.08/24
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Auditoria interna:Inf_UAI_DDE-SI No. 07/24
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Auditoria interna:Inf_UAI_DDE-SI No.06/24
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Auditoria interna: Inf_UAI_DDE-RH No.05/24
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Auditoria interna: Inf-UAI-DDE-ACEF No. 03/24
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Auditoria interna: Inf-UAI-DDE-IA-02-24
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-ACR No.01/24
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-RI No.18/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AO No.17/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-RI No.13/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-SI No.09/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-ACEF No.04/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-ACRH No.06/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-IA No.02/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-ACR No.01/23
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AG No.12/22
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-CI No.11/22
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-SI No.10/22
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-CI No.09/22
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-POA No.08/22
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AO No.05/22
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-SI No.02/22
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AC No.04/22
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AC No.03/22
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AI No.01/22
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AD No.22/21
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AG No.20/21
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-POA No.19/21
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-IA No.10/21
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-CI No.08/21
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-S2 No.09/21
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AO No.05/21
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AC No.04/21
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AC No.03/21
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-SI No.02/21
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AI No.01/21
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AO No.19/20
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-AG No.12/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-POA No.10/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-RI No.11/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AI No.09/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-SI No.04/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AC No.06/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AO No.05/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AC No.08/20
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-AD No. 24/19
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-CI No. 22/19
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-SP No. 20/19
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-SI No. 23/19
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-PA No. 21/19
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Auditoria interna: INF UAI.DDE-CI No. 17/19
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Resumen Ejecutivo
Auditoria interna: INF UAI.DDE-IA No. 19/19
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Resumen Ejecutivo
Auditoria OPERATIVA sobre emision gratuita de Diplomas de Bachiller Gestion 2018
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Resumen Ejecutivo
Auditoria Operativa del SAP de la DDE gestion 2018
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Resumen Ejecutivo
Relevamiento de informacion Instituto Tecnologico Simon Bolivar
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Resumen Ejecutivo
Auditoria operativa sobre utilizacion de recursos IDH
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Resumen Ejecutivo
Auditoria de confiabilidad de los registros contables
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Resumen Ejecutivo
Seguimiento a implantacion de recomendaciones
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Resumen Ejecutivo
Auditoria operativa recursos IDH
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Resumen Ejecutivo
Auditoria Items nueva creacion gestion 2017
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Resumen Ejecutivo
Formulacion de la planificacion estrategica 2019 - 2021
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Resumen Ejecutivo
Control interno del relevamiento de informacion general de la DDE
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Verificar cumplimiento al procedimiento para la declaracion jurada de bienes y rentas de la DDE
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Auditoria de gestion sobre la evaluacion del sistema de Programacion de Operaciones
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Resumen Ejecutivo
Auditoria especial sobre cumplimiento del procedimiento especifico para el control
y conciliacion de los datos liquidados en planillas salariales
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Resumen Ejecutivo
Reformulacion de la planificacion estrategica 2018 - 2020 y el POA 2018
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Resumen Ejecutivo
Auditoria operativa sobre la utilizacion y el destino de los recursos provenientes
del IDH correspondiente a la gestion 2017
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Resumen Ejecutivo
Auditoria de seguimiento a la implantacion de recomendaciones del informe de control
interno de auditoria operativa de IDH gestion 2016
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Resumen Ejecutivo
Auditoria de seguimiento a la implantacion de recomendaciones del informe de control
interno de control interno de auditoria
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Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de DDE gestion 2017
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Resumen Ejecutivo
Informe Anual de Actividades de la UAI de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo
Informe de control interno a los procesos de compulsa de items
en el magisterio fiscal de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo
Informe de control interno de la Unidad de Recursos Humanos de la
DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo
Auditoria operativa sobre la desigancion de items de nueva creacion de la
DDE - Potosi gestion 2016
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Resumen Ejecutivo
Control interno sobre los resultados de al revision anual de procedimiento para el cumplimiento
oportuno de la declaracion jurada de bienes y rentas de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo
Informe del relevamiento de informacion sobre formulacion
del Plan Estrategico Institucional (2016 - 2020)
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Resumen Ejecutivo
Informe del relevamiento de informacion general
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Resumen Ejecutivo
Informe del relevamiento de informacion especifica sobre la impantacion del Procedimiento
para el Control y Conciliacion de los Datos liquidados en las Planillas Salariales
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Resumen Ejecutivo
Informe sobre evaluacion de control interno de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo
De la formulacion del PEI y el POA - 2018
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Resumen Ejecutivo
Al informe semestral de actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo
Auditoria operativa sobre la evaluacion del sistema de programacion de operaciones
y el sistema de prespuestos de la DDE - Potosi gestion 2016
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Resumen Ejecutivo
REFORMULACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL - POA GESTION 2017
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Resumen Ejecutivo
INF.UAI.DDE-AO No.04/17
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Resumen Ejecutivo
INF.UAI.DDE-AC No.02/17
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Resumen Ejecutivo Informe del Auditor
INF.UAI.DDE-AC No.02/17
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/SI/03/17
Auditoria de seguimiento a la implantacion de recomendaciones
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Declaracion de propositos, autoridad y responsabilidad de la Unidad de Auditoria
Interna de la Direccion Departamental de Educacion de Potosi
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Remision del Resumen Ejecutivo de Informe Anual de
Actividades de la gestion 2016
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/I/11/16
Auditoria sobre la evaluacion del sistema de programacion de operaciones
y del sistema de presupuestos de la DDE - Potosi Gestion 2015
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Resumen Ejecutivo Formualcion del Programa Operativo Anual - POA 2017
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/I/07/16
Auditoria sobre la designacion de items de nueva creacion
gestion 2015
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/I/06/16
Auditoria sobre el procedimiento para el cumplimiento de la declaracion jurada de
bienes y rentas de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo Reformulacion de la planificacion estrategica
Gestiones 2014-2015-2016 y el POA 2016
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/I/03/16
Auditoria operativa sobre la utilizacion y el destino de los recursos provenientes del
impuesto directo a los hidrocarburos - IDH gestion 2015
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/I/05/16
Seguimiento a implantación de recomendaciones
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Resumen Ejecutivo Informe de Auditoria Interna No. DDE-UAI/I/04/16
Sobre aspectos de control interno
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Resumen Ejecutivo Informe anual de actividades de la UAI de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo Auditoria Especial sobre la designación de items a docentes
de la Dirección Distrital de Educacion de Potosi correspondiente a la gestiones 2014 - 2015
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Resumen Ejecutivo Programa de capacitacion de la Direccion
Departamental de Educacion correspondiente a la gestion 2014
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Resumen Ejecutivo Formulacion de la Planificacion
Estrategica Gestiones 2014-2015-2016 y POA 2016
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Resumen Ejecutivo delinforme auditoria operativa
Utilizacion y destino de los Recursos provenientes IDH de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo informe semestral de actividades de la Unidad de
Auditoria Interna
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Resumen Ejecutivo sobre Auditoria Operativa sobre evaluacion del sistema de programamcion
de operaciones del DDE - Potosi gestion 2014
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Resumen Ejecutivo sobre Auditoria de Procedimientos para el cumplimiento oportuno de las
Declaraciones juradas de Bienes y Rentas de la DDE - Potosi
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Resumen Ejecutivo de Auditoria de Confiabilidad sobre aspectos del control interno
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Resumen Ejecutivo del dictamen de informe del auditor interno
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Resumen Ejecutivo Informe Anual de actividades de unidad de auditoria interna de la DDE-PTS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
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Resumen Ejecutivo Auditoria de gestion del sistema de Programacion
de Operaciones y el Sistema de prespuesto / 2013
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Resumen Ejecutivo Auditoria Especial del movimiento economico de ingresos y egresos del
Instituto Superior Comercio "Daniel Campos"
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Resumen Ejecutivo Planificacion estrategica gestiones 2015 - 2016 - 2017 y el POA 2015
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Resumen Ejecutivo Auditoria Operativa sobre la utilizacion y el destino de los recursos
provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Resumen Ejecutivo informe de actividades de la Unidad de Auditoria Interna
Resumen Ejecutivo Reformualcion de la Planificacion
Estrategica 2014,2015 y 2016 y el POA/2014
Resumen ejecutivo Auditoria de confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros Periodo finalizado 31 de diciembre 2013
Resumen Ejecutivo del Informe de Auditoria del Sistema de Administracion de Personal
de la Direccion Distrital de Educación de Potosi
Resumen Ejecutivo del Informe de Programacion de Operaciones Anual Gestion 2014
Dictamen de Auditoria sobre la Confiabilidad de registros y estados financieros
gestion 2012
Informe de control interno sobre la Confiabilidad de Registros y Estados Financieros
gestion 2012
Auditoria de gestion del sistema de programación
de operaciones y el sistema de presupuesto gestión 2012